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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2051
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 35
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho Não cadastrado
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 63345722000106
Nome R.C.FARIAS - EPP
Justificativa

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÁGUA SANITÁRIA 12X1LT CAIXA 1,00 26,80 26,80
Álcool gel 12X1LT CAIXA 1,00 84,00 84,00
Detergente liquido 24x500ml CX 1,00 36,40 36,40
Flanela 50x28 PACT 5,00 3,90 19,50
Papel Higiênico 16x4 branco FD 1,00 36,90 36,90
Pano de Chão algodão cru UNID 24,00 4,60 110,40
Pano de prato estampado UN 24,00 4,80 115,20
Lã de aço 14x8 PACOTE 1,00 28,60 28,60
Guardanapo (Lenço de Papel) PACOTE 16,00 3,20 51,20
RODOS DE MADEIRA 40cm UN 2,00 8,90 17,80
Sabão em barra 20x500g CX 1,00 51,80 51,80
Sabão em pó 24x500g CX 1,00 72,00 72,00
SACO P/LIXO 50LTS C/10 PACOTE 25,00 2,60 65,00
Esponja de limpeza dupla face UNID 25,00 0,85 21,25
FOSFORO BOTE C/10 UN PCT 10,00 2,90 29,00
COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100 CX 2,00 108,00 216,00
COPO DESCARTÁVEL DE 50ML 25X100 CX 2,00 101,00 202,00
Desinfetante 06x2lt CX 1,00 36,40 36,40
ÁLCOOL LIQUIDO 92 12X1L CX 1,00 68,10 68,10
PÁ METAL PARA LIXO UN 1,00 16,00 16,00
BALDE PLÁSTICO 12 LITROS UN 3,00 14,40 43,20
VASSOURA DE NYLON UN 2,00 8,95 17,90
Total da Autorização em R$ 1.365,45