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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2056
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 40
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1122001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 63345722000106
Nome R C FARIAS - EPP
Justificativa COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANÍSIO DE ABREU -PI

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
ÁGUA SANITARIA CX 10,00 29,90 299,00
ALCOOL GEL 1000 ML UNID 3,00 7,00 21,00
BALDE PLÁSTICO 12 LITROS UN 10,00 18,60 186,00
COPO DESCARTAVEL 180ML 25X100 CX 3,00 125,00 375,00
COPO DESCARTÁVEL DE 50ML 25X100 CX 2,00 110,00 220,00
Desinfetante 06x2lt CX 5,00 39,40 197,00
Esponja de limpeza dupla face UNID 10,00 1,00 10,00
FOSFORO BOTE C/10 UN PCT 15,00 4,00 60,00
Guardanapo (Lenço de Papel) PACOTE 20,00 3,80 76,00
Lã de aço 14x8 PACOTE 20,00 26,80 536,00
LIMPADOR MULTI-USO 12X500ML CAIXA 3,00 52,95 158,85
LUVAS DE BORRACHA TAMANHO VARIADOS PCT 20,00 28,00 560,00
PÁ METAL PARA LIXO UN 15,00 16,00 240,00
Papel alumínio com 7,5m ROLO 5,00 9,00 45,00
PAPEL TOALHA 20X21 CM ESP 1250 FLS UN 15,00 7,20 108,00
Rodo UNID 15,00 9,90 148,50
SACO P/LIXO 15LTS C/20 PACOTE 25,00 2,90 72,50
SACO P/LIXO 50LTS C/10 PACOTE 25,00 2,90 72,50
VASSOURA DE NYLON UN 15,00 10,00 150,00
Vassoura de pelo UNID 15,00 10,50 157,50
Sabão em pó 24x500g CX 20,00 78,90 1.578,00
Papel Higiênico 16x4 branco FD 20,00 39,20 784,00
Total da Autorização em R$ 6.054,85