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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2018 ***000000000** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
1228002 28/12/2018 ***000000000** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 1.820,00 1.820,00
1228001 28/12/2018 ***000000000** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 1.820,00
1227012 27/12/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 23.477,92 23.477,92 23.477,92
1227009 27/12/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 381,60 381,60 381,60
1227001 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE INFRA. D. CIVIL E MEIO AMBIENTE - FOLHA DE PAGAMENTO 14.170,00 14.170,00 1.638,00
1227001 27/12/2018 ***000000000** CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 0,00 0,00
1227010 27/12/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 212,67 212,67 212,67
1227002 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - FOLHA DE PAGAMENTO 2.000,00 2.000,00 0,00
1227001 27/12/2018 ***000000000** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO 10.762,00 10.762,00 4.161,95
Totais: 59.004,19 56.824,19 33.512,14  
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