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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226033 26/02/2018 ***000000000** FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO 1.500,00 1.500,00 1.091,21
226034 26/02/2018 ***000000000** FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO 1.430,00 1.430,00 1.430,00
226035 26/02/2018 ***000000000** FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO 190,80 190,80 190,80
226037 26/02/2018 ***000000000** FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO 11.720,00 11.720,00 10.219,72
226039 26/02/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 10.798,00 10.798,00 5.489,36
226040 26/02/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 8.500,00 8.500,00 8.500,00
226041 26/02/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 954,00 954,00 954,00
226043 26/02/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 2.454,00 2.454,00 2.202,62
226044 26/02/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 381,60 381,60 381,60
226046 26/02/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 8.586,00 8.586,00 7.899,12
Totais: 46.514,40 46.514,40 38.358,43  
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