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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226047 26/02/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 18.658,40 18.658,40 14.814,99
226005 26/02/2018 ***996450001** SANTOS & SOUSA LTDA - ME 35.000,00 3.500,00 3.500,00
226045 26/02/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 8.586,00 8.586,00 7.899,12
226042 26/02/2018 ***000000000** FMS - SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU - FOLHA DE PAGAMENTO 2.835,60 2.835,60 2.584,22
226038 26/02/2018 ***000000000** FMS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FOLHA DE PAGAMENTO 20.252,00 20.252,00 14.943,36
226036 26/02/2018 ***000000000** FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO 11.720,00 11.720,00 10.219,72
226032 26/02/2018 ***000000000** FMS-PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB - FOLHA DE PAGAMENTO 3.120,80 3.120,80 2.712,01
226030 26/02/2018 ***000000000** FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.204,80 1.204,80 1.204,80
226026 26/02/2018 ***000000000** FMS - PROG. AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FOLHA DE PAGAMENTO 28.112,00 28.112,00 22.679,52
226024 26/02/2018 ***000000000** FMS - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - FOLHA DE PAGAMENTO 6.000,00 6.000,00 5.520,00
Totais: 135.489,60 103.989,60 86.077,74  
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