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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105044 05/01/2018 ***949630001** SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLÓGICOS - LTDA 30.654,10 25.373,00 25.373,00
105043 05/01/2018 ***949630001** SÃO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. E ODONTOLÓGICOS - LTDA 17.412,36 17.105,90 17.105,90
105006 05/01/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 7.500,00 7.430,81 7.430,81
105005 05/01/2018 ***790360001** INSS 21.000,00 20.921,62 20.921,62
105013 05/01/2018 ***790360001** INSS 100.000,00 96.908,26 96.908,26
105015 05/01/2018 ***790360001** INSS 18.000,00 7.748,88 7.748,88
105009 05/01/2018 ***790360001** INSS 170.000,00 163.438,24 163.438,24
105007 05/01/2018 ***790360001** INSS 635.000,00 607.356,00 607.356,00
105024 05/01/2018 ***790360001** INSS 25.000,00 22.766,05 22.766,05
105010 05/01/2018 ***603050001** CAIXA ECON. FEDERAL-MATRIZ - FGTS 62.000,00 1.752,81 0,00
Totais: 1.086.566,46 970.801,57 969.048,76  
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